Добрый день.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.67.38).
ООО на общей системе.
Реализация зерна в Беларусь.
Вопрос такой:
По-моему, весь входящий НДС у нас должен отражаться в декларации в разделе 4, стр. 030.
У меня программа ставит в 3 раздел, стр. 120.
Что я делаю не так? Или так и должно быть?
Заранее всем спасибо за ответы.